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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N057********24119201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 | 清华同方DVD-R 4.7G | 张 | 50.00 | 20 | 1000 |
2 | 联想 LD2641 黑色 硒鼓 | 联想/lenovoLD2641 黑色 | 支 | 5.00 | 580 | 2900 |
3 | 彩格 LD205 墨粉/碳粉 | 彩格LD205 | 盒 | 10.00 | 180 | 1800 |
4 | 得力 铭锐 A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铭锐 A4 70g | 包 | 60.00 | 30 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋冬
联系电话: 188****9552
传真:
地址: **市前程路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: