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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********251801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 9394 单据/收据/凭证 会计封皮 | 得力/deli9394 | 包 | 40.00 | 30 | 1200 |
2 | 得力 7441 打印/复印纸 A4复印纸 | 得力/deli7441 | 箱 | 2.00 | 220 | 440 |
3 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 个 | 300.00 | 30 | 9000 |
4 | 卓达印章 6/4630 印油/印泥/** 印泥 | 卓达印章/TRODAT6/4630 | 件 | 15.00 | 20 | 300 |
5 | 心相印 长卷卫生纸/无芯卫生纸 卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印 | 包 | 50.00 | 70 | 3500 |
6 | 启恒 奖状/证书 荣誉证书 | 启恒荣誉证书 | 本 | 60.00 | 15 | 900 |
7 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 50.00 | 25 | 1250 |
8 | 乐袋 收纳箱/盒/袋 | 乐袋收纳箱 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
9 | 得力 云彩纸 彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 30.00 | 40 | 1200 |
10 | 七彩乐 拉花 | 七彩乐拉花 | 条 | 10.00 | 10 | 100 |
11 | 得力 海绵胶 | 得力/deli30411 | 卷 | 9.00 | 2 | 18 |
12 | 公牛 GNV-UU3653 电源插板 | 公牛/BULLGNV-UU3653 | 个 | 18.00 | 55 | 990 |
13 | 得力 5531 拉杆夹 | 得力/deli5531 | 包 | 100.00 | 30 | 3000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何紫月
联系电话: 180****9305
传真:
地址: **县阿热勒镇古再勒村南路026号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: