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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8748X****4005
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7362珊瑚海复印纸 打印/复印纸 A4打印纸 | 得力/deli得力7362珊瑚海复印纸 | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
2 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 4.00 | 25 | 100 |
3 | 晨光 MG6139 晨光/M G MG6139 中性笔替芯 | 晨光/M GMG6139 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
4 | 得力 7655 胶装本 | 得力/deli7655 | 本 | 25.00 | 3 | 75 |
5 | 齐心 EB13 中性笔 | 齐心/ComixEB13 | 盒 | 4.00 | 11 | 44 |
6 | 国为 国产普通牛皮纸5cm*10装 档案盒 | 国为国产普通牛皮纸5cm*10装 | 个 | 15.00 | 6 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文香
联系电话: 158****5259
传真:
地址: ****市**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: