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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2152X****1601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 100.00 | 1.8 | 180 |
2 | 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 | 得力/deli6826 | 件 | 60.00 | 4.8 | 288 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买尔哈巴﹒吐尔孙
联系电话: 138****0150
传真:
地址: **市航天路20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: